2275-3646-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-77-I224 LÍNEA N°5

Total
$65.031.022
Neto
$54.647.918
Impuestos
$10.383.104
Descripción

FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; gturrieta@pintana.cl; cnavarrol@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Licitación de origen
2275-77-I224
Proceso
  1. Creación
    03-09-2025
  2. Envío a proveedor
    03-09-2025
  3. Aceptación
    03-09-2025