2275-3598-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-77-I224 LÍNEA N°1

Total
$73.200.757
Neto
$61.513.241
Impuestos
$11.687.516
Descripción

FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; gturrieta@pintana.cl; aretamal@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Licitación de origen
2275-77-I224
Proceso
  1. Creación
    29-05-2025
  2. Envío a proveedor
    29-05-2025
  3. Aceptación
    30-05-2025