2275-23-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-42-LR24
- Total
- $194.050.701
- Neto
- $163.067.816
- Impuestos
- $30.982.885
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COMUNA DE LA PINTANA DESDE 2275-42-LR24 ENERO A JULIO 2026 Y 5 DÍAS MES AGOSTO 2026. FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; dgomez@pintana.cl; rfernandez@pintana.cl; aitoro@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.
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