2275-23-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-42-LR24

Total
$194.050.701
Neto
$163.067.816
Impuestos
$30.982.885
Descripción

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COMUNA DE LA PINTANA DESDE 2275-42-LR24 ENERO A JULIO 2026 Y 5 DÍAS MES AGOSTO 2026. FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; dgomez@pintana.cl; rfernandez@pintana.cl; aitoro@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    09-02-2026
  3. Aceptación
    09-02-2026