2275-172-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-42-LR24 AUMENTO CONTRAT

Total
$18.742.500
Neto
$15.750.000
Impuestos
$2.992.500
Descripción

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COMUNA DE LA PINTANA DESDE 2275-42-LR24. AUMENTO DE CONTRATO DESDE EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 POR 3 MESES. FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; dgomez@pintana.cl; rfernandez@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Proceso
  1. Creación
    06-11-2024
  2. Envío a proveedor
    06-11-2024
  3. Aceptación
    14-11-2024