2275-17-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-36-LP25 (2026)

Total
$27.132.000
Neto
$22.800.000
Impuestos
$4.332.000
Descripción

ARRIENDO DE SOFTWARE DE REGISTRO DE ATENCIONES IMPLEMENTACIÓN MANTENCIÓN Y SOPORTE 2025-2027 DESDE 2275-36-LP25. SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; dbravo@pintana.cl; agnete.thomsen@pintana.cl; jorge.bascunan@pintana.cl Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. DECRETO Nº: 04549/2025 APRUEBA CONTRATO.

Partes
Proveedor
MEETCARD76.437.288-3
Licitación de origen
2275-36-LP25
Proceso
  1. Creación
    30-01-2026
  2. Envío a proveedor
    30-01-2026
  3. Aceptación
    03-02-2026