2275-168-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-55-LP24
- Total
- $69.684.972
- Neto
- $58.558.800
- Impuestos
- $11.126.172
CONTRATO PARA SUMINISTRO DE HORMIGON PREMEZCLADO GR20.90.20.08 DESDE 2275-55-LP24 CONTACTO PARA COORDINACIÓN: ANA MARIA CAVIERES acavieres@pintana.cl (223896521) FELIPE MARCHANT fmarchant@pintana.cl (223896520) FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS CON COPIA A: facturasdaf@pintana.cl; acavieres@pintana.cl; fmarchant@pintana.cl; Al emitirse la o las facturas el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.
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