2274-73-AG26Aceptada

ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA compra ágil: 2274-15-COT26 ITEM215-22-04-010-000-000 denominado “MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES”

Total
$5.946.112
Neto
$4.996.733
Impuestos
$949.379
Descripción

Expediente Nº7934/2026 ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM. ITS SALVADOR TELLO , salvador.tello@salud.pintana.cl TELEFONO N°233274035 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; ivonne.martinez@salud.pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Despacho: El Olivar 02559 LA PINTANA – N° TELEFONO 223896645, Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida

Partes
Proveedor
COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA76.579.703-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026
  3. Aceptación
    25-05-2026