2274-412-SE25Recepción conforme
SERVICIO DE COFFEE PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2025 - DEC. 195 EXP. 21444 ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-90-LE25
- Total
- $7.175.700
- Neto
- $6.030.000
- Impuestos
- $1.145.700
SERVICIO DE COFFEE PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2025 - DEC. 195 EXP. 21444 DESDE 2274-90-LE25 ITS PATRICIA LOPEZ, correo Patricia.lopez@pintana.cl y como su subrogante a EDUARDO VALENZUELA TELEFONO N°23 3274035-4036 Despacho: se debe COORDINAR CON ITS Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria.
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