2274-412-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE COFFEE PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2025 - DEC. 195 EXP. 21444 ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-90-LE25

Total
$7.175.700
Neto
$6.030.000
Impuestos
$1.145.700
Descripción

SERVICIO DE COFFEE PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 2025 - DEC. 195 EXP. 21444 DESDE 2274-90-LE25 ITS PATRICIA LOPEZ, correo Patricia.lopez@pintana.cl y como su subrogante a EDUARDO VALENZUELA TELEFONO N°23 3274035-4036 Despacho: se debe COORDINAR CON ITS Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria.

Partes
Proveedor
PATRICIA EMILIA OSORES CORONEO6.756.032-9
Licitación de origen
2274-90-LE25
Proceso
  1. Creación
    26-12-2025
  2. Envío a proveedor
    26-12-2025
  3. Aceptación
    28-12-2025