2274-4-SE26Recepción conforme

SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO DC 1439 ID 2274-11-LR25 EXP. 2627

Total
$810.680.118
Neto
$681.243.797
Impuestos
$129.436.321
Descripción

ITS CLINTON SANCHEZ, CORREO csanchezm@pintana.cl, TELEFONO 23-3274035-4036 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida

Partes
Proveedor
GRUPO ARTE SPA77.490.369-0
Licitación de origen
2274-11-LR25
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026
  3. Aceptación
    26-01-2026