ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-82-LP25
- Total
- $233.240.000
- Neto
- $196.000.000
- Impuestos
- $37.240.000
AMBULANCIA AUTOMOVIL MOTOCICLETA DC 4526 EX 21415 DESDE 2274-82-LP25 ITS Clinton Sanchez Mora, correo csanchez@pintana.cl TELEFONO N°23 3274035-4036 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Despacho: COORDINAR CON ITS N° TELEFONICO 23 3274035-4036, Solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida REQUISITOS DE ORDEN DE COMPRA: LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ESTA
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- PENA SPOERER Y CIA S.A.96.877.150-7
- Licitación de origen
- 2274-82-LP25
- Creación15-12-2025
- Envío a proveedor12-01-2026
- Aceptación06-02-2026