ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-100-LE25
- Total
- $12.000.023
- Neto
- $10.084.053
- Impuestos
- $1.915.970
RECAMBIO DE LETREROS Y SEÑALÉTICA PARA DEPENDENCIAS DE LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE LA PINTANA DC 215 EXP 22758 DESDE 2274-100-LE25. ITS Rodrigo Oyarzun , correo rodrigo.oyarzun@pintana.cl.b TELEFONO N°23 3274035-4036 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. TELEFONICO BODEGA OLIVAR 22
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- magico publicidad y comunicaciones ltda.76.106.068-6
- Licitación de origen
- 2274-100-LE25
- Creación10-12-2025
- Envío a proveedor10-12-2025
- Aceptación11-12-2025