2274-339-SE25Aceptada
ADQUISICIÓN DE TÓTEMS DE AUTOATENCION DE USUARIOSAS Y SOFTWARE DE GESTION DE FILAS PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LA PINTANA DC 3856
- Total
- $86.115.669
- Neto
- $72.366.108
- Impuestos
- $13.749.561
Expediente Nº13689 adquisición de Compra Gestor de Fila programa APSU ITS EDUARDO VALENZULEA, evalenzuela@pintana.cl TELEFONO N°233274035 - EL PLAZO de entrega para la compra e instalación del Hardware es de 25 días hábiles, mientras que el soporte técnico tendrá una duración de 12 meses, a contar de la suscripción del acta de inicio de servicio Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Despacho: El Olivar 02559 LA
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