2274-339-SE25Aceptada

ADQUISICIÓN DE TÓTEMS DE AUTOATENCION DE USUARIOSAS Y SOFTWARE DE GESTION DE FILAS PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LA PINTANA DC 3856

Total
$86.115.669
Neto
$72.366.108
Impuestos
$13.749.561
Descripción

Expediente Nº13689 adquisición de Compra Gestor de Fila programa APSU ITS EDUARDO VALENZULEA, evalenzuela@pintana.cl TELEFONO N°233274035 - EL PLAZO de entrega para la compra e instalación del Hardware es de 25 días hábiles, mientras que el soporte técnico tendrá una duración de 12 meses, a contar de la suscripción del acta de inicio de servicio Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Despacho: El Olivar 02559 LA

Partes
Proveedor
TOTALPACK LTDA.79.948.840-k
Licitación de origen
2274-56-LP25
Proceso
  1. Creación
    20-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-01-2026, 12:00 a. m.