2274-339-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-105-LE24

Total
$7.070.742
Neto
$5.941.800
Impuestos
$1.128.942
Descripción

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN EN LA RED DE SALUD MUNICIPAL” DEC 1083 DESDE 2274-105-LE24. Observaciones: ITS SERGIO MONTENEGRO OPAZO TELEFONO:23-3274035 La factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.

Partes
Licitación de origen
2274-105-LE24
Proceso
  1. Creación
    22-11-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-11-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-11-2024, 12:00 a. m.