2274-339-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2274-105-LE24
- Total
- $7.070.742
- Neto
- $5.941.800
- Impuestos
- $1.128.942
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN EN LA RED DE SALUD MUNICIPAL DEC 1083 DESDE 2274-105-LE24. Observaciones: ITS SERGIO MONTENEGRO OPAZO TELEFONO:23-3274035 La factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra.
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