MATERIALES DE OFICINA compra ágil: 2274-130-COT25
- Total
- $4.517.264
- Neto
- $3.796.020
- Impuestos
- $721.244
MATERIALES DE OFICINA COSAM Y CCR EXP. 20491 ITS, MARIA JOSE ESPINOZA, maria.espinoza@pintana.cl TELEFONO N°223896645 Se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- Estalista.cl77.558.540-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-11-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación20-11-2025, 12:00 a. m.