2274-153-AG25Recepción conforme

MENAJE ID 2274-71-COT25

Total
$582.386
Neto
$489.400
Impuestos
$92.986
Descripción

MENAJE PARA COSAM EXP. 11585 MEMO 16034 (22.04.008.001) ITS ALEJANDRA INZUNZA, CORREO ainzunza@pintana,cl, TELEFONO 23-3274035-4036 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra aceptada en el Sistema de Mercado Público. Factura: Fecha de emisión, día anterior o al mismo día de entrega del bien en bodega, factura con fecha anterior a la indicada será rechazada ante el SII. Que la factura electrónica se debe emitir con copia a los correos electrónicos: facturasdaf@pintana.cl; facturassalud@pintana.cl; imartinez@pintana.cl. Al emitirse la factura el proveedor deberá indicar, en su glosa, el número de la orden de compra respectiva, a fin de relacionar la factura con la orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. Bodega solo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de la Orden de Compra emitida

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-07-2025, 12:00 a. m.