2273-991-SE24Recepción conforme

ALUMINIOS DIVERSOS SECTORES MUNICIPALES, EXP 24866 MEMORANDUM N° 208712273-198-L124 ear

Total
$3.679.837
Neto
$3.092.300
Impuestos
$587.537
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra . kvalenzuela@pintana.cl / jvalenzuela@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
CMT CONSTRUCCIONES SPA77.793.796-0
Licitación de origen
2273-198-L124
Proceso
  1. Creación
    24-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-11-2024, 12:00 a. m.