2273-943-AG25Recepción conforme

SERV. ARRIENDO DE CAMION HORQUILLA ágil: 2273-911-COT25; Memo 24387 mms

Total
$1.285.200
Neto
$1.080.000
Impuestos
$205.200
Descripción

SERV. ARRIENDO DE CAMION HORQUILLA ágil: 2273-911-COT25; Memo 24387 mmsOrden de Compra codigo: 2273-943-AG25 dirigida a GRUMEN SPA. Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos:facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com; fmarchant@pintana.cl;

Partes
Proveedor
GRUMEN SPA77.999.037-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-09-2025
  2. Envío a proveedor
    30-09-2025
  3. Aceptación
    30-09-2025