2273-941-AG25Recepción conforme

SERV. DE SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN EXP 19229 MEMORANDUM 23359 273-874-COT25 ear

Total
$202.300
Neto
$170.000
Impuestos
$32.300
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl - ejimenezp@pintana.cl - gonzalo.jeldres@pintana.cl

Partes
Proveedor
SANIDES CHILE SPA77.154.856-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-09-2025, 12:00 a. m.