2273-926-AG25Recepción conforme

TOLDOS, BOLSO Y OTROS EXP 19073 MEMORANDUM N°230142273-859-COT25ear

Total
$404.600
Neto
$340.000
Impuestos
$64.600
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl- ejimenezp@pintana.cl - gonzalo.jeldrez@gmail.com

Partes
Proveedor
artika spa76.398.896-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-09-2025
  2. Envío a proveedor
    25-09-2025
  3. Aceptación
    26-09-2025