2273-80-SE26Recepción conforme
2273 -87-le24 MONTOS REAJUSTADOS PERÍODO 2026
- Total
- $4.895.810
- Neto
- $4.895.810
- Impuestos
- $0
Descripción
ORDEN DE COMPRA CON MONTOS REAJUSTADOS PERÍODO 2026 CONTRATO SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL DE ZOONOSIS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, ncubillos@pintana.cl, fmarchant@pintana.cl
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- Juan Carlos76.339.345-3
- Licitación de origen
- 2273-87-LE24
Proceso
- Creación18-02-2026
- Envío a proveedor18-02-2026
- Aceptación20-02-2026