2273-63-SE26Recepción conforme

EX. 23046/2026 2273-123-R126, DECRETO DE COMPRA 212 SGL.

Total
$10.584.455
Neto
$8.894.500
Impuestos
$1.689.955
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PROGRAMA VEREDAS DOM LA PINTANA DESDE 2273-123-R126 Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com gturrieta@pintana.cl scarreno@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
COFRE ARELLANO SPA77.451.251-9
Licitación de origen
2273-123-R126
Proceso
  1. Creación
    03-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-02-2026, 12:00 a. m.