2273-574-AG25Recepción conforme

EX. 12230 COMPRA ÁGIL “SET COMEDOR, BIENESTAR MUNICIPAL 2025 a compra ágil: 2273-535-COT25 MEMORANDUM 14603 SGL.

Total
$386.750
Neto
$325.000
Impuestos
$61.750
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-574-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com rvargas@pintana.cl ypalavicini@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    23-06-2025