EX. 12151 "RADIOS PORTATILES" ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-101-L124 DC 784 SGL.
- Total
- $2.099.981
- Neto
- $1.764.690
- Impuestos
- $335.291
EX. 12151 RADIOS PORTATILES DC 784 SGL. DESDE 2273-101-L124 ADJUDICA LICITACION 2273-101-L124, RADIOS PORTÁTILES PROGRAMA DE RED COMUNITARIA SOLICITADO POR JUAN IGNACIO OLAVE ZULOAGA DIRECTOR SEGURIDAD HUMANA CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA. LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO. LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO. DE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- LINEROS TELECOMUNICACIONES LIMITADA76.412.841-9
- Licitación de origen
- 2273-101-L124
- Creación27-06-2024
- Envío a proveedor27-06-2024
- Aceptación28-06-2024