2273-500-AG23Recepción conforme

compra ágil: 2273-780-COT23-: PILAS AA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION MUNICIPAL-EXP.20898-DC.944-rgo

Total
$145.251
Neto
$122.060
Impuestos
$23.191
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-500-AG23 dirigida a CTL ACTIV CHILE SA a Dirección de Obras Municipales. Aprobado por Decreto N° 00154/2023 de fecha 17 de enero de 2023, para ser utilizada por el Departamento de Mantención Municipal, en baños de las dependencias municipales. inspector técnico a Karina Valenzuela Figueroa, funcionaria del Departamento de Mantención Municipal-fono:223896767. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.

Partes
Proveedor
activ96.609.770-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-07-2023
  2. Envío a proveedor
    14-07-2023
  3. Aceptación
    17-07-2023