2273-441-AG25Recepción conforme

EX. 8159 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, 2° LLAMADO. 2273-336-COT25 MEMORANDUM 9968 SGL.

Total
$354.739
Neto
$298.100
Impuestos
$56.639
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-441-AG25 dirigida a VM2 COMUNICACIONES SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com rrosas@pintana.cl jagurto@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
VM2 COMUNICACIONES SPA77.873.788-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-05-2025, 12:00 a. m.