Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2273-693-COT23
- Total
- $1.224.763
- Neto
- $999.213
- Impuestos
- $195.550
Orden de Compra codigo: 2273-435-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA TOOL MACHINE SPA responsable sra. MARIA CECILIA DUARTE 223896517 CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO :tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 6944 6943 6945. No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA TOOL MACHINE SPA77.354.217-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-06-2023
- Envío a proveedor20-06-2023
- Aceptación27-06-2023