2273-431-SE25Recepción conforme

“MOBILIARIO Y CORTINAS DEP. DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS DESDE 2273-23-R125; Memo 8101mms

Total
$1.394.281
Neto
$1.171.665
Impuestos
$222.616
Descripción

“MOBILIARIO Y CORTINAS DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS, memo 8101 DESDE 2273-23-R125 Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl; nsepulveda@pintana.cl: avargas@pintana.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    15-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-07-2025, 12:00 a. m.