2273-36-AG23Recepción conforme

compra ágil: 2273-9-COT23-EXP.1495-DC.57-ART. SANITARIOS-COMPRA CEDECO-rgo

Total
$384.013
Neto
$302.700
Impuestos
$61.313
Descripción

Dirección de Obras Municipales, con cargo al Programa “ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES ”, aprobado por Decreto 6247/2022, de fecha 29/12/2022 para ser utilizada en el Depto. de Mantención municipal. SR. ROBERTO CAMPOS RIOS-FONO:223896770. No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán con guía de despacho La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 –

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-01-2023
  2. Envío a proveedor
    26-01-2023
  3. Aceptación
    27-01-2023