SERV. VERIFICACIÓN DE CHEQUES E INFORMES COMERCIALES ágil: 2273-324-COT26; Memo 12792 mms
- Total
- $1.779.050
- Neto
- $1.495.000
- Impuestos
- $284.050
SERV. VERIFICACIÓN DE CHEQUES E INFORMES COMERCIALES ágil: 2273-324-COT26; Memo 12792 mms Orden de Compra codigo: 2273-329-AG26 dirigida a INFORMES GARANTIZADOS S A Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el número de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: rvargas@pintana.cl facturasdaf@pintana.cl; bodegacentralpintana@gmail.com ffuenzalida@pintana.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- INFORMES GARANTIZADOS S A96.841.800-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-05-2026, 12:00 a. m.