2273-327-AG26Aceptada

EX. 8865 TALLER DE VESTUARIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER.- a compra ágil: 2273-306-COT26 MEMORANDUM 12307 SGL.

Total
$779.700
Neto
$635.210
Impuestos
$124.490
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-327-AG26 dirigida a MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com gabriel.madrid@pintana.cl betzabe.meneses@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA15.817.137-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.