2273-326-AG26Aceptada

REPUESTOS E INSUMOS MANTENCIÓN DE EQUIPOS EXP 10075 MEMORANDUM 13367 2273-349-COT26ear

Total
$1.036.000
Neto
$870.588
Impuestos
$165.412
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl - daniel.bravo@pintana.cl -sayonara.vivanco@pintana.cl

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ SPA77.008.742-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-05-2026, 12:00 a. m.