2273-323-AG26Aceptada

EX. 9753 ARTICULOS DESECHABLES PIE SANTO TOMÁS a compra ágil: 2273-326-COT26 MEMORANDUM 12947 SGL.

Total
$188.407
Neto
$158.325
Impuestos
$30.082
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-323-AG26 dirigida a PROVEPRO SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com ejimenez@pintana.cl gjeldres@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
PROVEPRO SPA78.026.692-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.