2273-311-AG26Aceptada

EX. 8867 INSUMOS PARA TALLER DE CIRCO MEMORANDUM 12168 SGL. a compra ágil: 2273-297-COT26

Total
$2.486.400
Neto
$2.089.412
Impuestos
$396.988
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-311-AG26 dirigida a RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, juan.olave@pintana.cl, gortega@pintana.cl

Partes
Proveedor
RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ12.886.051-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-05-2026, 12:00 a. m.