2273-300-AG26Aceptada

EX. 8375 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA (PIE) CENTRO compra ágil: 2273-273-COT26 MEMORANDUM 11466 SGL.

Total
$810.390
Neto
$681.000
Impuestos
$129.390
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-300-AG26 dirigida a SOCOEX CHILE SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com ejimenez@pintana.cl mahumada@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
SOCOEX CHILE SPA77.536.654-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-05-2026, 12:00 a. m.