2273-30-AG26Recepción conforme

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, EXP 438 MEMORANDUM 1054 Agil: 2273-17-COT26ear

Total
$575.228
Neto
$483.385
Impuestos
$91.843
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl - dbravo@pintana.cl - svivanco@pintana.cl

Partes
Proveedor
COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA77.110.596-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-01-2026, 12:00 a. m.