2273-299-AG26Aceptada

IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION EXP 7919 MEMORANDUM 11181 2273-243-COT26ear.

Total
$908.458
Neto
$763.410
Impuestos
$145.048
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl - gabriel.madrid@pintana.cl - claudia.villegas@pintana.cl

Partes
Proveedor
Aula Editores76.591.500-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-05-2026, 12:00 a. m.