2273-267-AG26Recepción conforme

ARTICULOS DE ASEO EXP 7916 MEMORANDUM 10737 2273-246-COT26ear

Total
$5.223.826
Neto
$4.389.770
Impuestos
$834.056
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl - gabriel.madrid@pintana.cl - claudia.villegas@pintana.cl

Partes
Proveedor
COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026
  3. Aceptación
    15-05-2026