2273-266-AG25Recepción conforme

VESTUARIO Y CALZADO, PROG. REPARACIÓN DE VEREDAS ágil: 2273-264-COT25; Memo 8149 mms

Total
$6.714.575
Neto
$5.642.500
Impuestos
$1.072.075
Descripción

VESTUARIO Y CALZADO, PROG. REPARACIÓN DE VEREDAS ágil: 2273-264-COT25; Memo 8149 mm : 2273-266-AG25 dirigida a INTEREX SPA. Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el número de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl; bodegacentralpintana@gmail.com; fmarchant@pintana.cl; acavieres@pintana.cl

Partes
Proveedor
INTEREX SPA77.894.883-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-04-2025
  2. Envío a proveedor
    09-04-2025
  3. Aceptación
    09-04-2025