2273-265-AG25Recepción conforme

MAMPARA Y PUERTA , EXP 7324 MEMORANDUM 8238 2273-273-COT25ear

Total
$1.699.320
Neto
$1.428.000
Impuestos
$271.320
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva.La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra; bodegacentralpintana@gmail.com - kvalenzuela@pintana.cl - mgodoy@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
AGYC SPA77.908.088-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-04-2025
  2. Envío a proveedor
    09-04-2025
  3. Aceptación
    14-04-2025