2273-256-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-10-LE25

Total
$14.432.508
Neto
$12.128.158
Impuestos
$2.304.350
Descripción

ADQUISICION INSTALACION Y ARMADO DE MOBILIARIO. DESDE 2273-10-LE25 SOLICITADO POR SECPLAC Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl, patricia.vega@pintana.cl, jazmin.infante@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
INTERGROUPE S.A.76.719.470-6
Licitación de origen
2273-10-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-04-2025
  2. Envío a proveedor
    04-04-2025
  3. Aceptación
    09-04-2025