2273-231-AG25Recepción conforme

CARTUCHO DE DATOS EXP 6628 MEMORANDUM 7638 2273-233-COT25ear

Total
$1.648.221
Neto
$1.370.060
Impuestos
$263.161
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva.La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra; bodegacentralpintana@gmail.com - dbravo@pintana.cl - karla.astroza@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
PROBIT SPA77.386.301-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-03-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-03-2025, 12:00 a. m.