2273-227-AG26Recepción conforme

EX. 7215 COMPRAS MATERIALES PARA TALLERES OTEC a compra ágil: 2273-201-COT26 MEMORANDUM 9630 SGL.

Total
$279.235
Neto
$234.651
Impuestos
$44.584
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-227-AG26 dirigida a SICAMA SPA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com gmadrid@pintana.cl ctavie@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
SICAMA SPA77.548.919-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.