2273-221-AG26Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA, EXP 7012 MEMORANDUM N° 8992 2273-165-COT26ear.

Total
$416.943
Neto
$350.372
Impuestos
$66.571
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl- esteban.jimenez@pintana.cl - marianela.ahumada@pintana.cl

Partes
Proveedor
E-PROVEE SPA77.042.972-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.