2273-218-AG25Recepción conforme

FORMULARIOS, DEPTO. DE MANTENCION , DEPTO SOCIAL, DEPTO. TRANSPORTE Y JUZGADO ágil: 2273-227-COT25; Memo 7490 mms

Total
$1.020.199
Neto
$857.310
Impuestos
$162.889
Descripción

FORMULARIOS, DEPTO. MANTENCION , DEPTO SOCIAL, DEPTO. TRANSPORTE Y JUZGADO ágil: 2273-227-COT25; Memo 7490 mms Orden de Compra código: 2273-218-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA PRINTER SPA. Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el número de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl; bodegacentralpintana@gmail.com; mtoro@p

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA PRINTER SPA77.450.191-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2025
  2. Envío a proveedor
    27-03-2025
  3. Aceptación
    28-03-2025