2273-202-AG26Recepción conforme

MATERIALES DE OFICINA, PROG. INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA (PIE) CENTROágil: 2273-181-COT26; Memo 9394 mms

Total
$1.595.493
Neto
$1.340.750
Impuestos
$254.743
Descripción

MATERIALES DE OFICINA, PROG. INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA (PIE) CENTROágil: 2273-181-COT26; Memo 9394 mms Orden de Compra codigo: 2273-202-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com; ejimenez@pintana.cl; mahumada@pintana.cl

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-04-2026, 12:00 a. m.