ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-25-L124
- Total
- $3.094.000
- Neto
- $2.600.000
- Impuestos
- $494.000
EX. 3269 REPARACION VEHICULO DC 178 SGL. DESDE 2273-25-L124 Servicio de Mantención y Reparación de Vehículo PPU KTVH-39 SOLICVITADA PO FELIPE MARCHANT VILLASECA PLAZO DE ENTREGA 6 DIAS CONSULTAS CALL CENTER FONO 223896600 CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com REMITIR FACTURA A CORREO: bodegacentralpintana@gmail.com DESPACHO: EL OLIVAR 02595 PARADERO 47 SANTA ROSA HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 TELEFONOS: 223896941-6942-6944-6943-6945 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NO SE RECEPCIONARAN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA. LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO. LAS ENTREGAS PARCIALES SERAN CON GUIA DE DESPACHO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBERA COINCIDIR CON LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO. DEBERA VENIR INDICADO LOS
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
- Proveedor
- SERVOMILLER76.682.083-2
- Licitación de origen
- 2273-25-L124
- Creación29-02-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-02-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación29-02-2024, 12:00 a. m.