2273-183-AG26Recepción conforme

EX. 5775 CÓCTEL CUENTA PÚBLICA. a compra ágil: 2273-177-COT26 MEMORANDUM 9396 SGL.

Total
$3.998.400
Neto
$3.360.000
Impuestos
$638.400
Descripción

Orden de Compra codigo: 2273-183-AG26 dirigida a ROXANA FRANCISCA PAUPPEIN HERRERA Para aceptar bienes o servicio contratados, proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva. La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com nsepulveda@pintana.cl saranda.carreno@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-04-2026, 12:00 a. m.