2273-181-SE26Recepción conforme

ADQ. DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN ORIGINALES TONER Y TINTA EXP 1217 DEC 31 2273-14-LE26ear

Total
$25.032.662
Neto
$21.035.850
Impuestos
$3.996.812
Descripción

Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público.Factura: fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl- daniel.bravo@pintana.cl - karla.astroza@pintana.cl

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
2273-14-LE26
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-04-2026, 12:00 a. m.