2273-178-AG26Recepción conforme
MATERIALES DE OFICINA. PROG.PIE EL CASTILLO ágil: 2273-163-COT26 Memo 8993 mms
- Total
- $800.214
- Neto
- $672.449
- Impuestos
- $127.765
MATERIALES DE OFICINA. PROG.PIE EL CASTILLO ágil: 2273-163-COT26 Memo 8993 mmsOrden de Compra codigo: 2273-178-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA REICOL SPA Sólo se recibirán bienes y servicios con Orden de Compra Aceptada en el Sistema de Mercado público. Factura: - fecha de emisión, día anterior o mismo día de entrega de bien en Bodega, factura con fecha anterior a los indicadas será rechazada ante el SII. -En glosa debe indicar número de Orden de compra. Indicar datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total señalado en la ORDEN DE COMPRA. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl bodegacentralpintana@gmail.com; ejimenez@pintana.cl; Gjeldres@pintana.cl
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