2273-154-AG25Recepción conforme

REPUESTOS CORTACESPED EXP 3436 MEMORANDUM 5854 2273-180-COT25ear

Total
$576.843
Neto
$484.742
Impuestos
$92.101
Descripción

Para aceptar bienes o servicio contratados, el proveedor deberá aceptar previamente la orden de compra. Debe indicar en su glosa el numero de Orden de compra respectiva.La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio. Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria. La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho. La factura deberá ser enviada a los siguientes correos: facturasdaf@pintana.cl correo responsable de la compra; bodegacentralpintana@gmail.com - fmarchant@pintana.cl - cduarte@pintana.cl Se reitera que los responsables de la compra deberán rechazar las facturas que no cumplan los requisitos legales para su aceptación, dentro del plazo de 8 días corridos de emitida cada factura.

Partes
Proveedor
CRISTIAN IGOR VALENCIA NÚÑEZ11.261.811-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-03-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-03-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-03-2025, 12:00 a. m.